ANNUAL REPORT
2 0 1 8
185
項目
成長率(
%
)或
金額(百萬元)
預估增加金
額(百萬元)
協定事項
專款項目︵全年計畫經費︶
中醫急症處置
20.0
0.0
請依實證醫學,訂定有效之醫療
指標,並加強計畫之推動,於
108
年
7
月底前提報執行情形,請含前
開具體作法及相關規劃。
品質保證保留款
23.6
0.0
1.
依「中醫門診總額品質保證保
留款實施方案」支付,請於
108
年度各部門總額執行成果
發表暨評核會議前提報執行成
果。
2.
原
106
年度於一般服務之品質
保證保留款額度(
22.8
百萬
元),與
108
年度品質保證保
留款(
23.6
百萬元)合併運用
(計
46.4
百萬元)。
3.
請中央健康保險署與中醫門診
總額相關團體,持續檢討品質
保證保留款之發放條件,訂定
更具鑑別度之標準,核發予表
現較佳的醫療院所,以達到提
升品質之效益。
網路頻寬補助費用
74.0
74.0
1.
本項預算由其他預算移列,用於
補助中醫院所提升網路頻寬之
「固接網路及行動網路月租費」。
2.
執行目標:
108
年度參與院所數
達
100%
。
預期效益:鼓勵醫療院所提升
網路頻寬,以利推動雲端醫療
資訊共享,降低不必要檢驗
(查)及用藥。
評估指標:醫療院所參與率。
專款金額
676.2
184.0
總成長率
(註
1
)
(一般服務+專款)
增加金額
4.128%
1,027.4
總金額
25,917.7
較
107
年度核定總額成長率
(註
2
)
4.429%
-
註:
1.
計算「總成長率」所採基期費用為
24,890.3
百萬元,其中一般服務為
24,398.1
百萬元(含校正投保人口預估成長
率差值
58.2
百萬元及加回前
1
年度總額違反全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法之扣款
13.6
百萬元),專
款為
492.2
百萬元。
2.
計算「較
107
年度核定總額成長率」所採基期費用為
24,818.6
百萬元,其中一般服務為
24,326.4
百萬元(不含校
正投保人口預估成長率差值
58.2
百萬元及未加回前
1
年度總額違反全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法之
扣款
13.6
百萬元),專款為
492.2
百萬元。
3.
本表除專款項目金額外,餘各項金額為預估值。最終以健保署結算資料為準。