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ANNUAL REPORT

2 0 1 8

185

項目

成長率(

%

)或

金額(百萬元)

預估增加金

額(百萬元)

協定事項

專款項目︵全年計畫經費︶

中醫急症處置

20.0

0.0

請依實證醫學,訂定有效之醫療

指標,並加強計畫之推動,於

108

7

月底前提報執行情形,請含前

開具體作法及相關規劃。

品質保證保留款

23.6

0.0

1.

依「中醫門診總額品質保證保

留款實施方案」支付,請於

108

年度各部門總額執行成果

發表暨評核會議前提報執行成

果。

2.

106

年度於一般服務之品質

保證保留款額度(

22.8

百萬

元),與

108

年度品質保證保

留款(

23.6

百萬元)合併運用

(計

46.4

百萬元)。

3.

請中央健康保險署與中醫門診

總額相關團體,持續檢討品質

保證保留款之發放條件,訂定

更具鑑別度之標準,核發予表

現較佳的醫療院所,以達到提

升品質之效益。

網路頻寬補助費用

74.0

74.0

1.

本項預算由其他預算移列,用於

補助中醫院所提升網路頻寬之

「固接網路及行動網路月租費」。

2.

執行目標:

108

年度參與院所數

100%

預期效益:鼓勵醫療院所提升

網路頻寬,以利推動雲端醫療

資訊共享,降低不必要檢驗

(查)及用藥。

評估指標:醫療院所參與率。

專款金額

676.2

184.0

總成長率

(註

1

(一般服務+專款)

增加金額

4.128%

1,027.4

總金額

25,917.7

107

年度核定總額成長率

(註

2

4.429%

註:

1.

計算「總成長率」所採基期費用為

24,890.3

百萬元,其中一般服務為

24,398.1

百萬元(含校正投保人口預估成長

率差值

58.2

百萬元及加回前

1

年度總額違反全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法之扣款

13.6

百萬元),專

款為

492.2

百萬元。

2.

計算「較

107

年度核定總額成長率」所採基期費用為

24,818.6

百萬元,其中一般服務為

24,326.4

百萬元(不含校

正投保人口預估成長率差值

58.2

百萬元及未加回前

1

年度總額違反全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法之

扣款

13.6

百萬元),專款為

492.2

百萬元。

3.

本表除專款項目金額外,餘各項金額為預估值。最終以健保署結算資料為準。