ANNUAL REPORT
2 0 1 8
181
項目
成長率(
%
)或
金額(百萬元)
預估增加金
額(百萬元)
協定事項
專款項目︵全年計畫經費︶
網路頻寬補助費用
136.0
136.0
1.
本項預算由其他預算移列,
用於補助牙醫院所提升網路
頻寬之「固接網路及行動網
路月租費」。
2.
執行目標:
108
年度參與院
所數達
100%
。
預期效益:鼓勵醫療院所提
升網路頻寬,以利推動雲端
醫療資訊共享,降低不必要
檢驗(查)及用藥。
評估指標:醫療院所參與率。
專款金額
1,069.1
-1,966.8
總成長率
(註
1
)
(一般服務+專款)
增加金額
3.192%
1,392.4
總金額
45,016.7
較
107
年度核定總額成長率
(註
2
)
3.433%
-
註:
1.
計算「總成長率」所採基期費用為
43,624.4
百萬元,其中一般服務為
40,588.5
百萬元(含校正投保人口預估成長
率差值
96.9
百萬元及加回前
1
年度總額違反全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法之扣款
5.0
百萬元),專款
為
3,035.9
百萬元。
2.
計算「較
107
年度核定總額成長率」所採基期費用為
43,522.5
百萬元,其中一般服務為
40,486.6
百萬元(不含校
正投保人口預估成長率差值
96.9
百萬元及未加回前
1
年度總額違反全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法之
扣款
5.0
百萬元),專款為
3,035.9
百萬元。
3.
本表除專款項目金額外,餘各項金額為預估值。最終以健保署結算資料為準。