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ANNUAL REPORT

2 0 1 8

181

項目

成長率(

%

)或

金額(百萬元)

預估增加金

額(百萬元)

協定事項

專款項目︵全年計畫經費︶

網路頻寬補助費用

136.0

136.0

1.

本項預算由其他預算移列,

用於補助牙醫院所提升網路

頻寬之「固接網路及行動網

路月租費」。

2.

執行目標:

108

年度參與院

所數達

100%

預期效益:鼓勵醫療院所提

升網路頻寬,以利推動雲端

醫療資訊共享,降低不必要

檢驗(查)及用藥。

評估指標:醫療院所參與率。

專款金額

1,069.1

-1,966.8

總成長率

(註

1

(一般服務+專款)

增加金額

3.192%

1,392.4

總金額

45,016.7

107

年度核定總額成長率

(註

2

3.433%

註:

1.

計算「總成長率」所採基期費用為

43,624.4

百萬元,其中一般服務為

40,588.5

百萬元(含校正投保人口預估成長

率差值

96.9

百萬元及加回前

1

年度總額違反全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法之扣款

5.0

百萬元),專款

3,035.9

百萬元。

2.

計算「較

107

年度核定總額成長率」所採基期費用為

43,522.5

百萬元,其中一般服務為

40,486.6

百萬元(不含校

正投保人口預估成長率差值

96.9

百萬元及未加回前

1

年度總額違反全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法之

扣款

5.0

百萬元),專款為

3,035.9

百萬元。

3.

本表除專款項目金額外,餘各項金額為預估值。最終以健保署結算資料為準。