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項目

成長率(

%

)或

金額(百萬元)

預估增加金額

(百萬元)

決定事項

專款項目︵全年計畫經費︶

醫療給付改善方案

997.5

121.2

辦理原有之糖尿病、氣喘、乳癌、思

覺失調症、

B

型肝炎帶原者及

C

型肝

炎感染者個案追蹤、早期療育、孕產

婦等

7

項方案,並新增慢性阻塞性肺

疾病方案。

急診品質提升方案

160.0

0.0

請中央健康保險署檢討方案執行內

容,以紓解醫學中心急診壅塞情形。

鼓勵繼續推動住院診斷關聯

群(

DRGs

300.0

-814.0.

1.

導入第

3

階段

DRGs

項目。

2.

本項經費應依實際導入施行之項目

與季別,併醫院總額一般服務費用

結算。

醫院支援西醫醫療資源不足

地區改善方案

60.0

0.0

1.

本項經費得與西醫基層總額同項專

款相互流用。

2.

配合支援西醫醫療資源不足地區所

需,提供專科巡迴醫療等服務。

全民健康保險醫療資源不足

地區醫療服務提升計畫

800.0

0.0

專款金額

21,640.7

5,515.9

成長率(一般服務+

專款)

增加金額

5.765%

23,339.1

總金額

428,165.7

門診透析服務

成長率

增加金額

2.975%

598.7

1.

合併西醫基層及醫院兩總額部門所

協定之年度透析服務費用,並統為

運用。

2.

門診透析服務費用於醫院及西醫基

層總額之計算方式:先協定新年度

門診透析服務費用成長率,再依協

商當年第

1

季醫院及西醫基層之門

診透析費用點數占率分配預算,而

得新年度醫院及西醫基層門診透析

費用及其成長率。

3.

門診透析服務總費用成長率為

4.0%

。依上述分攤基礎,醫院部門

本項服務費用成長率為

2.975%

4.

應持續推動腎臟移植,以減少透析

病人數。

5.

請於

106

年各部門總額執行成果發

表暨評核會議提報執行成果及成效

評估報告。

總金額

20,724.0

總成長率

(註

1

(一般服務+專款+

門診透析)

增加金額

5.633%

23,937.8

總金額

448,889.7

105

年度核定總額成長率

(註

2

6.021%

註:

1.

計算「總成長率」所採基期費用,一般服務含校正投保人口預估成長率差值(

1,557.7

百萬元)。

2.

計算「較

105

年度核定總額成長率」所採基期費用,一般服務不含校正投保人口預估成長率差值。

3.

本表除專款項目金額外,餘各項金額為預估值。

188

中華民國

105年版

全民健康保險會年報

附錄