項目
成長率(
%
)或
金額(百萬元)
預估增加金額
(百萬元)
決定事項
專款項目︵全年計畫經費︶
醫療給付改善方案
997.5
121.2
辦理原有之糖尿病、氣喘、乳癌、思
覺失調症、
B
型肝炎帶原者及
C
型肝
炎感染者個案追蹤、早期療育、孕產
婦等
7
項方案,並新增慢性阻塞性肺
疾病方案。
急診品質提升方案
160.0
0.0
請中央健康保險署檢討方案執行內
容,以紓解醫學中心急診壅塞情形。
鼓勵繼續推動住院診斷關聯
群(
DRGs
)
300.0
-814.0.
1.
導入第
3
階段
DRGs
項目。
2.
本項經費應依實際導入施行之項目
與季別,併醫院總額一般服務費用
結算。
醫院支援西醫醫療資源不足
地區改善方案
60.0
0.0
1.
本項經費得與西醫基層總額同項專
款相互流用。
2.
配合支援西醫醫療資源不足地區所
需,提供專科巡迴醫療等服務。
全民健康保險醫療資源不足
地區醫療服務提升計畫
800.0
0.0
專款金額
21,640.7
5,515.9
成長率(一般服務+
專款)
增加金額
5.765%
23,339.1
總金額
428,165.7
門診透析服務
成長率
增加金額
2.975%
598.7
1.
合併西醫基層及醫院兩總額部門所
協定之年度透析服務費用,並統為
運用。
2.
門診透析服務費用於醫院及西醫基
層總額之計算方式:先協定新年度
門診透析服務費用成長率,再依協
商當年第
1
季醫院及西醫基層之門
診透析費用點數占率分配預算,而
得新年度醫院及西醫基層門診透析
費用及其成長率。
3.
門診透析服務總費用成長率為
4.0%
。依上述分攤基礎,醫院部門
本項服務費用成長率為
2.975%
。
4.
應持續推動腎臟移植,以減少透析
病人數。
5.
請於
106
年各部門總額執行成果發
表暨評核會議提報執行成果及成效
評估報告。
總金額
20,724.0
總成長率
(註
1
)
(一般服務+專款+
門診透析)
增加金額
5.633%
23,937.8
總金額
448,889.7
較
105
年度核定總額成長率
(註
2
)
6.021%
-
註:
1.
計算「總成長率」所採基期費用,一般服務含校正投保人口預估成長率差值(
1,557.7
百萬元)。
2.
計算「較
105
年度核定總額成長率」所採基期費用,一般服務不含校正投保人口預估成長率差值。
3.
本表除專款項目金額外,餘各項金額為預估值。
188
中華民國
105年版
全民健康保險會年報
附錄