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項目

付費者代表方案

醫院代表方案

成長率(

%

)或

金額(百萬元)

預估增加金

額(百萬元)

成長率(

%

)或

金額(百萬元)

預估增加金

額(百萬元)

專款項目︵全年計畫經費︶

C

型肝炎藥費(

*

醫院代表方案新藥由其

他預算支應)

4,478.0

1,823.0 615.0*

-2,040.0*

罕見疾病、血友病、後天免疫缺乏病毒治

療藥費及罕見疾病特材

13,960.5

1,508.0 13,960.5

1,508.0

鼓勵器官移植並確保術後追蹤照護品質

4,399.7

184.0 4,399.7

184.0

醫療給付改善方案

1,078.0

80.5 1,187.0

189.5

急診品質提升方案

160.0

0.0 160.0

0.0

鼓勵繼續推動住院診斷關聯群(

DRGs

1,088.0

788.0 1,088.0

788.0

醫院支援西醫醫療資源不足地區改善方案

80.0

20.0

80.0

20.0

全民健康保險醫療資源不足地區醫療服務

提升計畫

950.0

150.0 950.0

150.0

多重抗藥性病患治療費用(

*

付費者代表

方案建議應由公務預算支應)

0.0*

0.0*

0.0

0.0

鼓勵院所建立轉診之合作機制

129.0

129.0 258.0

258.0

癌症免疫療法

0.0

0.0 1,220.0

1,220.0

品質保證保留款

406.5

406.5 406.5

406.5

專款金額

26,729.7

5,089.0 24,324.7

2,684.0

成長率

(一般服務+專款)

增加金額

4.581%

19,664.2

4.646%

19,939.2

總金額

448,883.2

449,160.1

門診透析服務

成長率

增加金額

2.622%

543.4

2.622%

543.4

總金額

21,267.4

21,267.4

總成長率

(註

1

(一般服務+專款+門診

透析)

增加金額

4.491%

20,207.6

4.553%

20,482.6

總金額

470,150.6

470,427.5

106

年度核定總額成長率

(註

2

4.736%

4.798%

註:

1.

計算「總成長率」所採基期費用為

449,943.2

百萬元,其中一般服務為

407,578.5

百萬元(含校正投保人口預估成

長率差值

1,053.5

百萬元)、專款為

21,640.7

百萬元、門診透析為

20,724.0

百萬元。

2.

計算「較

106

年度核定總額成長率」所採基期費用為

448,889.7

百萬元,其中一般服務為

406,525.0

百萬元(不含

校正投保人口預估成長率差值

1,053.5

百萬元)、專款為

21,640.7

百萬元、門診透析為

20,724.0

百萬元。

3.

本表除專款項目金額外,餘各項金額為預估值。

4.

醫院部門建議:「醫院與西醫基層風險調校」同意中央健康保險署補充資料試算的版本,於

107

3

月進行總額基

期調整

396

百萬元(

10

個月),餘

2

個月另於

108

年度總額基期補回

79

百萬元。

177

Annual Report

National Health Insurance Committee

Ministry of Health and Welfare

2017