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項目

付費者代表方案

醫院代表方案

成長率(

%

)或

金額(百萬元)

預估增加金

額(百萬元)

成長率(

%

)或

金額(百萬元)

預估增加金

額(百萬元)

專款項目︵全年計畫經費︶

新藥

0.0

0.0

0.0

0.0

C

型肝炎用藥(

*

醫院代表方案移

列至其他預算)

2,655.0

2,655.0

0.0*

0.0*

罕見疾病、血友病及後天免疫缺乏

病毒治療藥費及罕見疾病特材(

*

院代表方案移列「後天免疫缺乏病

毒治療藥費」至其他預算)

12,452.5

3,500.0 9,435.5*

483.0*

鼓勵器官移植並確保術後追蹤照護

品質

4,215.7

53.7 4,215.7

53.7

醫療給付改善方案

997.5

121.2 997.5

121.2

急診品質提升方案

120.0

-40.0 160.0

0.0

鼓勵繼續推動住院診斷關聯群

DRGs

300.0

-814.0

0.0

-1,114.0

醫院支援西醫醫療資源不足地區改

善方案

60.0

0.0

60.0

0.0

全民健康保險醫療資源不足地區醫

療服務提升計畫

800.0

0.0 800.0

0.0

專款金額

21,600.7

5,475.9 15,668.7

-456.1

成長率

(一般服務+專款)

增加金額

5.618%

22,742.1

4.966%

20,104.1

總金額

427,569.8

424,930.2

門診透析服務

成長率

增加金額

2.975%

598.7

2.975%

598.7

總金額

20,724.0

20,724.0

總成長率

(註

1

(一般服務+專款+門診

透析)

增加金額

5.493%

23,340.8

4.871%

20,702.8

總金額

448,293.8

445,654.2

105

年度核定總額成長率

(註

2

5.881%

5.257%

註:

1.

計算「總成長率」所採基期費用,一般服務含校正投保人口預估成長率差值(

1,557.7

百萬元)。

2.

計算「較

105

年度核定總額成長率」所採基期費用,一般服務不含校正投保人口預估成長率差值。

3.

本表除專款項目金額外,餘各項金額為預估值。

152

中華民國

105年版

全民健康保險會年報

附錄