項目
付費者代表方案
醫院代表方案
成長率(
%
)或
金額(百萬元)
預估增加金
額(百萬元)
成長率(
%
)或
金額(百萬元)
預估增加金
額(百萬元)
專款項目︵全年計畫經費︶
新藥
0.0
0.0
0.0
0.0
C
型肝炎用藥(
*
醫院代表方案移
列至其他預算)
2,655.0
2,655.0
0.0*
0.0*
罕見疾病、血友病及後天免疫缺乏
病毒治療藥費及罕見疾病特材(
*
醫
院代表方案移列「後天免疫缺乏病
毒治療藥費」至其他預算)
12,452.5
3,500.0 9,435.5*
483.0*
鼓勵器官移植並確保術後追蹤照護
品質
4,215.7
53.7 4,215.7
53.7
醫療給付改善方案
997.5
121.2 997.5
121.2
急診品質提升方案
120.0
-40.0 160.0
0.0
鼓勵繼續推動住院診斷關聯群
(
DRGs
)
300.0
-814.0
0.0
-1,114.0
醫院支援西醫醫療資源不足地區改
善方案
60.0
0.0
60.0
0.0
全民健康保險醫療資源不足地區醫
療服務提升計畫
800.0
0.0 800.0
0.0
專款金額
21,600.7
5,475.9 15,668.7
-456.1
成長率
(一般服務+專款)
增加金額
5.618%
22,742.1
4.966%
20,104.1
總金額
427,569.8
424,930.2
門診透析服務
成長率
增加金額
2.975%
598.7
2.975%
598.7
總金額
20,724.0
20,724.0
總成長率
(註
1
)
(一般服務+專款+門診
透析)
增加金額
5.493%
23,340.8
4.871%
20,702.8
總金額
448,293.8
445,654.2
較
105
年度核定總額成長率
(註
2
)
5.881%
-
5.257%
-
註:
1.
計算「總成長率」所採基期費用,一般服務含校正投保人口預估成長率差值(
1,557.7
百萬元)。
2.
計算「較
105
年度核定總額成長率」所採基期費用,一般服務不含校正投保人口預估成長率差值。
3.
本表除專款項目金額外,餘各項金額為預估值。
152
中華民國
105年版
全民健康保險會年報
附錄