附 錄
200
中華民國
107
年
全民健康保險會年報
項目
成長率(
%
)或
金額(百萬元)
預估增加金
額(百萬元)
決定事項
專款項目︵全年計畫經費︶
急診品質提升方案
160.0
0.0
請精進方案執行內容,以紓解醫學中心急
診壅塞情形。
鼓勵繼續推動住院診斷關聯群
(
DRGs
)
868.0
-220.0
1.
導入第
3
~
5
階段
DRGs
項目。
2.
本項經費應依實際導入施行之項目與季
別,併醫院總額一般服務費用結算。
醫院支援西醫醫療資源不足地
區改善方案
80.0
0.0
1.
本項經費得與西醫基層總額同項專款相互
流用。
2.
配合支援西醫醫療資源不足地區所需,提
供專科巡迴醫療等服務。
全民健康保險醫療資源不足地
區醫療服務提升計畫
950.0
0.0
鼓勵院所建立轉診之合作機制
689.0
431.0
1.
預算不足部分由其他預算「基層總額轉
診型態調整費用」支應。
2.
本項預算不支付平轉之獎勵費用。
3.
請中央健康保險署持續監測病人流向及
執行效益,於
108
年
7
月底前提報執行
情形,請含上開監測結果。
品質保證保留款
406.5
0.0
1.
依「醫院總額品質保證保留款實施方案」
支付,請於
108
年度各部門總額執行成
果發表暨評核會議前提報執行成果。
2.
原
106
年度於一般服務之品質保證保留
款額度(
388.7
百萬元),與
108
年度
品質保證保留款(
406.5
百萬元)合併
運用(計
795.2
百萬元)。
3.
請中央健康保險署與醫院總額相關團體,
持續檢討品質保證保留款之發放條件,
訂定更具鑑別度之標準,核發予表現較
佳的醫療院所,以達到提升品質之效益。
網路頻寬補助費用
114.0
114.0
1.
本項預算由其他預算移列,用於補助醫
院提升網路頻寬之「固接網路及行動網
路月租費」。
2.
執行目標:
108
年度參與院所數達
100%
。
預期效益:鼓勵醫療院所提升網路頻寬,
以利推動雲端醫療資訊共享,降低不必
要檢驗(查)及用藥。
評估指標:醫療院所參與率。
專款金額
29,161.7
2,144.0
成長率(一般服務+
專款)
增加金額
4.312%
19,397.8
總金額
469,340.6