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ANNUAL REPORT

2 0 1 8

193

項目

成長率(

%

)或

金額(百萬元)

預估增加金

額(百萬元)

協定事項

專款項目︵全年計畫經費︶

網路頻寬補助費用

211.0

211.0

1.

本項預算由其他預算移列,用

於補助西醫基層診所提升網路

頻寬之「固接網路及行動網路

月租費」。

2.

執行目標:

108

年度參與院所數

100%

預期效益:鼓勵醫療院所提升

網路頻寬,以利推動雲端醫療

資訊共享,降低不必要檢驗

(查)及用藥。

評估指標:醫療院所參與率。

專款金額

5,719.2

1,077.8

成長率

(一般服務+專款)

增加金額

3.706%

4,341.6

總金額

121,489.6

門診透析服務成長率

增加金額

4.683%

793.3

1.

合併西醫基層及醫院兩總額部

門所協定之年度透析服務費用,

並統為運用。

2.

門診透析服務費用於醫院及西

醫基層總額之計算方式:先協

定新年度門診透析服務費用成

長率,再依協商當年第

1

季醫

院及西醫基層之門診透析費用

點數占率分配預算,而得新年

度醫院及西醫基層門診透析費

用及其成長率。

3.

門診透析服務總費用成長率為

3.1%

,依上述分攤基礎,西醫

基層部門本項服務費用成長率

4.683%

4.

請加強慢性腎臟病管理,進行

照護整合,並應持續推動腎臟

移植,以減少透析病人數。

5.

請於

108

7

月底前提報執行

情形及前

1

年成效評估報告。

總金額

17,734.1

總成長率

(註

1

(一般服務+專款+門診

透析)

增加金額

3.830%

5,134.9

總金額

139,223.7

107

度核定總額成長率

(註

2

4.067%

註:

1.

計算「總成長率」所採基期費用為

134,088.8

百萬元,其中一般服務為

112,506.6

百萬元(含校正投保人口預估成

長率差值

266.6

百萬元及加回前

1

年度總額違反全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法之扣款

39.9

百萬元),

專款為

4,641.4

百萬元,門診透析為

16,940.8

百萬元。

2.

計算「較

107

年度核定總額成長率」所採基期費用為

133,782.2

百萬元,其中一般服務為

112,200.0

百萬元(不含

校正投保人口預估成長率差值

266.6

百萬元及未加回前

1

年度總額違反全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法

之扣款

39.9

百萬元),專款為

4,641.4

百萬元,門診透析為

16,940.8

百萬元。

3.

本表除專款項目金額外,餘各項金額為預估值。最終以健保署結算資料為準。