ANNUAL REPORT
2 0 1 8
193
項目
成長率(
%
)或
金額(百萬元)
預估增加金
額(百萬元)
協定事項
專款項目︵全年計畫經費︶
網路頻寬補助費用
211.0
211.0
1.
本項預算由其他預算移列,用
於補助西醫基層診所提升網路
頻寬之「固接網路及行動網路
月租費」。
2.
執行目標:
108
年度參與院所數
達
100%
。
預期效益:鼓勵醫療院所提升
網路頻寬,以利推動雲端醫療
資訊共享,降低不必要檢驗
(查)及用藥。
評估指標:醫療院所參與率。
專款金額
5,719.2
1,077.8
成長率
(一般服務+專款)
增加金額
3.706%
4,341.6
總金額
121,489.6
門診透析服務成長率
增加金額
4.683%
793.3
1.
合併西醫基層及醫院兩總額部
門所協定之年度透析服務費用,
並統為運用。
2.
門診透析服務費用於醫院及西
醫基層總額之計算方式:先協
定新年度門診透析服務費用成
長率,再依協商當年第
1
季醫
院及西醫基層之門診透析費用
點數占率分配預算,而得新年
度醫院及西醫基層門診透析費
用及其成長率。
3.
門診透析服務總費用成長率為
3.1%
,依上述分攤基礎,西醫
基層部門本項服務費用成長率
為
4.683%
。
4.
請加強慢性腎臟病管理,進行
照護整合,並應持續推動腎臟
移植,以減少透析病人數。
5.
請於
108
年
7
月底前提報執行
情形及前
1
年成效評估報告。
總金額
17,734.1
總成長率
(註
1
)
(一般服務+專款+門診
透析)
增加金額
3.830%
5,134.9
總金額
139,223.7
較
107
度核定總額成長率
(註
2
)
4.067%
-
註:
1.
計算「總成長率」所採基期費用為
134,088.8
百萬元,其中一般服務為
112,506.6
百萬元(含校正投保人口預估成
長率差值
266.6
百萬元及加回前
1
年度總額違反全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法之扣款
39.9
百萬元),
專款為
4,641.4
百萬元,門診透析為
16,940.8
百萬元。
2.
計算「較
107
年度核定總額成長率」所採基期費用為
133,782.2
百萬元,其中一般服務為
112,200.0
百萬元(不含
校正投保人口預估成長率差值
266.6
百萬元及未加回前
1
年度總額違反全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法
之扣款
39.9
百萬元),專款為
4,641.4
百萬元,門診透析為
16,940.8
百萬元。
3.
本表除專款項目金額外,餘各項金額為預估值。最終以健保署結算資料為準。