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年度

部門別

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106

牙醫

- 10 20 40 50 70 80

100

中醫

-

5 15 20 30

0

5

6 7 8 11

試辦計畫

2

修正後試辦計畫

3

西醫基層

-

5 15 25 40 60 65

0

4

試辦

計畫

65

66

醫院

門診

-

5

10 15 38

45

46

50

住院

-

5

10 38

40

41 45

分區

年度

醫院總額

西醫基層總額

台北 北區 中區 南區 高屏 東區 台北 北區 中區 南區 高屏 東區

100 108,636 40,903 55,856 45,700 48,207 9,071 29,428 12,896 17,367 14,516 14,620 2,220

101 113,223 42,752 58,061 47,359 50,006 9,374 30,191 13,485 17,848 14,851 15,114 2,270

102 120,621 45,617 61,745 50,140 53,034 9,866 30,805 14,076 18,206 15,148 15,507 2,314

103 124,433 47,024 63,475 51,615 54,436 10,173 31,666 14,537 18,478 15,088 15,833 2,324

104 130,183 49,436 66,180 53,915 56,727 10,547 32,475 15,030 18,912 15,444 16,303 2,379

分區

年度

牙醫門診總額

中醫門診總額

台北 北區 中區 南區 高屏 東區 台北 北區 中區 南區 高屏 東區

100 12,558 5,264 6,382 4,799 5,129 775 5,735 2,392 5,187 2,865 3,220 440

101 12,753 5,412 6,447 4,803 5,161 776 5,864 2,447 5,302 2,928 3,281 450

102 13,001 5,552 6,544 4,854 5,199 771 6,018 2,515 5,415 2,999 3,358 462

103 13,184 5,626 6,593 4,840 5,227 771 6,176 2,591 5,555 3,074 3,444 474

104 13,466 5,730 6,692 4,885 5,278 775 6,308 2,652 5,644 3,130 3,510 483

3-5

 歷年各部門總額地區預算人口占率之協定情形

3-6

 歷年各部門地區預算(百萬元)

註:

1.

牙醫門診、中醫門診、西醫基層及醫院總額支付制度,分別於

87

7

月、

89

7

月、

90

7

月及

91

7

月開辦。

2.

中醫門診總額採試辦計畫:事後分配預算,分配參數未含人口因素。

3.

中醫門診總額採修正後試辦計畫:事前分配預算,分配參數含人口因素。

4.

西醫基層總額採試辦計畫:分配參數未含人口因素。

5.

醫院總額

91

7

12

月:不採地區預算方式分配。

92

年因應

SARS

影響部分醫院營運,以不分季但分區

的方式,

100%

依各區

91

年度門、住診實際發生醫療費用比率分配。

資料來源:各部門總額各分區一般服務每點支付金額結算說明表。

註:預算數不含門診透析、品質保證保留款、專款項目及其他未分區結算之服務。

52

中華民國

105年版

全民健康保險會年報

第三章 105年度重點業務及執行成果